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内部监控检阅​

由企业董事会、管理层和全体员工共同实施的、旨在合理保证实现企业基本目标的一系列控制活动。定期审查并找出不合规的内部流程或公司营运方针上与政府之政策存有的冲突,从而有效规避或应对风险,以提升公司的营运效率及节省成本。

危机评估及管理,加强危机处理及监控能力

营运评估及管理,检视收入及成本控制

财务资源管理,保障股东之利益

人力资源管理,善用人力资源及符合法则

企业合规管理,确保企业有一套完善之管理系统

改善营运流程,提升营运效率,增加收益

核心服务价值

  • 大范围覆盖:同步满足中国内地、中国 · 香港、新加坡及美国上市的企业或大型企业用于规范公司之业务和架构
  • 全流程风控:覆盖财务报告、运营管理、数据安全等关键领域
  • 整改实效:提供可实施的优化方案,缺陷整改更有效
  • 专家团队:由经验丰富的审计师、税务师、律师团队跟进

核心检阅领域

财务报告内部控制

• 收入确认流程合规性
• 关联交易审批与披露机制
• 银行账户与资金支付管控

运营流程风控

• 采购与应付账款循环
• 存货管理及成本核算
• 销售与收款循环

合规性监控

• 反洗钱系统
• 数据隐私保护措施
• 反腐败制度

IT系统控制

• 财务数据接口完整性
• 灾难恢复与备份机制

行业定制化检阅重点

制造业企业

• 生产成本分摊合理性
• 固定资产报废流程

金融机构

• 客户KYC程序有效性
• 交易监控系统盲区检测

电商平台

• 平台交易数据真实性
• 跨境支付合规性

上述所提及的各项服务均在中国 · 香港之服务点办理,中国及海外之服务点只提供联络服务
本司保留随时更改价目及条款之权利,不作另行通知

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